Faktúra č. 2165/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 2165/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava vyhradeného technického zariadenia v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik
  • Dátum doručenia: 30.10.2015
  • Celková hodnota: 278,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1162/2015-ÚVSR
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1162/2015-UVSR Oprava vyhradeného technického zariadenia (výťahu) v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO-SK s.r.o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 278,88 € 19.10.2015 29.10.2015 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť