Faktúra č. 215/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 215/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA, v termíne 18.-19.12.12.2014
  • Dátum doručenia: 06.02.2015
  • Celková hodnota: 334,98 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1025/2014-ÚVSR
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1025/2014-UVSR Dodávka palubného občerstvenia a tlače na obdobie 1.9.2014 - 31.12.2014, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Letecký útvar Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 3 500,00 € 18.08.2014 30.08.2014 Ing. Mária Szabóová, PhD., riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
1339/2015 Stočné, vodné zrážky za obdobie od 23.5. - 18.6.2015, Nám. Slobody 1/7435 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 836,35 € 06.07.2015 23.09.2015 Faktúra
Tlačiť