Faktúra č. 1448/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 1448/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Mesačná kontrola EPS v objekte ÚZ Hotel Bôrik
  • Dátum doručenia: 15.07.2015
  • Celková hodnota: 83,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
125/2016 Výpožička výtvarných diel na I. štvrťrok 2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galéria mesta Bratislavy 179752 Iné 1 244,75 € 19.01.2016 29.02.2016 Faktúra
3100001817 Výpožičanie výtv.diel, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 Nájmy a prenájmy 1 244,75 € 13.07.2016 04.09.2016 Faktúra
3100002575 Výpožička výtvar.diel, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 Nájmy a prenájmy 1 244,75 € 25.10.2016 05.12.2016 Faktúra
3100000153 Výpožička výtv.diel za I.štvrťrok 2017, OSM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 Iné 1 244,75 € 08.02.2017 03.03.2017 Faktúra
3100001912 Výpožička výtvarných diel IV.štvrťrok, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 Iné 1 244,75 € 13.10.2017 23.11.2017 Faktúra
3100000575/2018 Výpožička výtvarných diel,OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 Kultúra, média, tlač 1 244,75 € 18.04.2018 23.05.2018 Faktúra
3100001778/2018 Výpožič. výtv. diel za IV.štvrťrok 2018, OSM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galéria mesta BA 00179752 Iné 1 244,75 € 25.10.2018 04.12.2018 Faktúra
Tlačiť