Faktúra č. 1439/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1439/2014
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka, Nórsko 24.-27.6.2014, cestujúci:S. Boríšek
  • Dátum doručenia: 19.06.2014
  • Celková hodnota: 450,00 €
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2014
  • Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 770/2014-ÚVSR
    Suma je uvedená bez DPH
Tlačiť