Faktúra č. 1438/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 1438/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Profylaktickú prehliadku zaradeni MaR v objekte ÚZ Hotel Bôrik
  • Dátum doručenia: 15.07.2015
  • Celková hodnota: 185,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
265/2016 Vyúčtovanie 1/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 125,01 € 09.02.2016 07.04.2016 Faktúra
266/2016 Preddavok 3/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Iné 13 047,00 € 09.02.2016 23.04.2016 Faktúra
479/2016 Dodávka zemného plynu 4/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7 689,00 € 09.03.2016 23.04.2016 Faktúra
99/2016 Odber zemného plynu 1/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8 290,00 € 15.01.2016 05.06.2016 Faktúra
188/2016 Odber zemného plynu 2/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8 290,00 € 02.02.2016 05.06.2016 Faktúra
218/2016 Prijatý preddavok 1/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Iné 17 789,00 € 05.02.2016 05.06.2016 Faktúra
404/2016 Dodávka zemného plynu 3/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8 290,00 € 02.03.2016 05.06.2016 Faktúra
625/2016 Odber zemného plynu 4/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8 290,00 € 04.04.2016 05.06.2016 Faktúra
687/2016 Prijatý preddavok 3/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7 689,00 € 07.04.2016 05.06.2016 Faktúra
688/2016 Prijatý preddavok 3/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 13 047,00 € 07.04.2016 05.06.2016 Faktúra
712/2016 Dodávka zemného plynu - preddavok na 5/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 902,00 € 11.04.2016 05.06.2016 Faktúra
713/2016 Vyúčtovanie zemného plynu za 3/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 520,99 € 11.04.2016 06.06.2016 Faktúra
828/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu za 5/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8 290,00 € 02.05.2016 11.06.2016 Faktúra
891/2016 Dodávka zemného plynu - preddavok na 6/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 4 848,00 € 09.05.2016 18.06.2016 Faktúra
892/2016 Vyúčtovacia faktúra za 4/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 401,61 € 09.05.2016 05.07.2016 Faktúra
1065/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu za 6/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8 290,00 € 02.06.2016 11.07.2016 Faktúra
Tlačiť