Faktúra č. 1438/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1438/2014
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka, Belgicko, 4.6.2014, cestujúci: S. Lukáčová
  • Dátum doručenia: 19.06.2014
  • Celková hodnota: 601,90 €
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2014
  • Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 720/2014-ÚVSR
    Suma je uvedená bez DPH
Tlačiť