100200131 |
Poštové služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
217 964,39 € |
15.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200132 |
Nájom a služby nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
18 582,23 € |
15.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200200017 |
Nájom a služby nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 680,92 € |
15.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
480200004 |
Nákup HW a SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Iné |
1 068 031,20 € |
15.04.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200127 |
Antibakteriálne gely, ochranné pomocky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Iné |
725,28 € |
14.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200128 |
Antibakteriálne gely |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Iné |
162,00 € |
14.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200126 |
Prenájom nenasvietených optických vlákien |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Nájmy a prenájmy |
1 368,74 € |
14.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200125 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
09.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200200016 |
Služby prevádzky a apl. podpory |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
Iné |
4 200,00 € |
09.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200124 |
Spotreba el. energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
3 056,65 € |
08.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200120 |
Právne služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
Právne a konzultačné služby |
10 512,00 € |
07.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200122 |
Odber tlače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
36,34 € |
07.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200121 |
Zabezpečenie prevádzky elektronických kom. služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
381 695,35 € |
07.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200123 |
Ochrana majetku formou PCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
Iné |
78,00 € |
07.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200116 |
Nájom nebytových priestorov a parkovacích miest |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
66 074,15 € |
06.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200117 |
Médiá a služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Iné |
21 878,03 € |
06.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200118 |
Hromadné sms |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35 557,91 € |
06.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200119 |
Mesačný poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
1 200,73 € |
06.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200115 |
Pohonné hmoty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
376,87 € |
06.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200112 |
Predĺženie SSL certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner, s.r.o. |
35770929 |
Iné |
117,65 € |
03.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200113 |
Predĺženie SSL certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner, s.r.o. |
35770929 |
Iné |
268,21 € |
03.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200114 |
Predĺženie SSL certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner, s.r.o. |
35770929 |
Iné |
268,21 € |
03.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200111 |
Prenájom nebytových priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
03.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200110 |
Prevádzkové náklady |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Iné |
36,00 € |
03.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200109 |
Pramenitá voda, prenájom dávkovačov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
248,35 € |
02.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200108 |
SSL certifikát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner s.r.o. |
35770929 |
Iné |
149,69 € |
02.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200106 |
Registrácia domény |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
4,80 € |
01.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200107 |
Služby prevádzky a aplikačnej podpory modulov ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
978 285,60 € |
01.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200105 |
Stravné lístky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
Iné |
11 192,62 € |
30.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100200103 |
Profylaxia zariadení |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PRONIX, s.r.o. |
35698021 |
Iné |
3 553,20 € |
27.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |