Faktúra č. 200230017

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 200230017
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 12/2023 IS PEP
  • Dátum doručenia: 02.01.2024
  • Celková hodnota: 90 828,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 231-2017/221-6002
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť