Faktúra č. 200230013

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 200230013
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 10/2023 IS PEP
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 90 828,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 231-2017/221-6002
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť