Faktúra č. 200200033

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 200200033
  • Popis fakturovaného plnenia: Posuvné lyžiny
  • Dátum doručenia: 01.07.2020
  • Celková hodnota: 75,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/2020/NASES
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/2020/NASES Posuvné lyžiny Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 eD system a.s., organizačná zložka Slovensko 51915529 Iné 75,41 € 30.06.2020 02.07.2020 Jana Gálová štatutárny orgán NASES Objednávka
Tlačiť