Faktúra č. 100231035

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100231035
  • Popis fakturovaného plnenia: Poskytnutie služby podpory prevádzky 12/2023 SNCA
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 49 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2019/937-8722 a 06375/2019/SEP/OMTZ-016
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť