Faktúra č. 100230836

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100230836
  • Popis fakturovaného plnenia: Konzultačné činnosti DIZ a AP integr.subj. na UPVS 10/2023
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 9 780,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2022/5352-5777
  • Identifikácia objednávky: OB-428,440,397,398,370,315,287/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť