Faktúra č. 100230393

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Nájmy a prenájmy
  • Číslo faktúry: 100230393
  • Popis fakturovaného plnenia: Nájom nebyt.priestorov POP1 01.04.-30.06/2023
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 2 370,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2023/4953-1312
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť