Faktúra č. 100230369

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100230369
  • Popis fakturovaného plnenia: Pramenitá voda a prenájom výdajníka 05/2023
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 537,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2023/4971-1459
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť