Faktúra č. 100230269

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100230269
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál- sieťový kábel
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 194,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB-180/2023/NASES
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť