Faktúra č. 100230190

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100230190
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby prevádzky a apl.podpory ÚPVS 03/2023
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 442 621,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 231-2017/221-6002 dod č.17
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť