Faktúra č. 100230171

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100230171
  • Popis fakturovaného plnenia: IAM-kons.údajov RPO-Et.DFŠ APV
  • Dátum doručenia: 22.03.2023
  • Celková hodnota: 27 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 231-2017/221-6002 dod č.1-17
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť