Faktúra č. 100230162

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100230162
  • Popis fakturovaného plnenia: Poskytnutie služby podpory prevádzky 02/2023 SNCA
  • Dátum doručenia: 15.03.2023
  • Celková hodnota: 49 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2019/937-8722; 06375/2019/SEP/OMTZ-016
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť