Faktúra č. 100230143

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100230143
  • Popis fakturovaného plnenia: Konzul.činn.DIZa AP integr.subj.na UPVS 02/23
  • Dátum doručenia: 07.03.2023
  • Celková hodnota: 7 680,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2022/5352-5777
  • Identifikácia objednávky: OB-344,288,425,429/22, 033/23
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť