Faktúra č. 100230121

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100230121
  • Popis fakturovaného plnenia: Mesačný poplatok 02/2023 - 03/2023
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 1 165,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2022/5121-4772
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť