Faktúra č. 100230118

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100230118
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena zapaľ.sviečok a stieračov
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 164,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD č.150-2019/800-7988
  • Identifikácia objednávky: OB-065/2023/NASES
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť