Faktúra č. 100220840

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220840
  • Popis fakturovaného plnenia: Konzul.činn.DIZa AP integr.subj.na UPVS
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 10 080,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2022/5352-5777
  • Identifikácia objednávky: OB-425,344,288,302,429/2022
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť