Faktúra č. 100220739

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220739
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba el. energie 11/2022 DUD
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 5 985,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2019/219-4971
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť