Faktúra č. 100220673

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220673
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál- Fiber káble
  • Dátum doručenia: 23.11.2022
  • Celková hodnota: 4 554,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB-397/2022/NASES
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť