Faktúra č. 100220523

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220523
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhr.diel pre DELL
  • Dátum doručenia: 20.09.2022
  • Celková hodnota: 217,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB-301/2022/NASES
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť