Faktúra č. 100220399

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Nájmy a prenájmy
  • Číslo faktúry: 100220399
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom nenasvietených optických vlák. 7-9/2022
  • Dátum doručenia: 14.07.2022
  • Celková hodnota: 1 368,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05932/2019/SEP/OMTZ-019
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť