Faktúra č. 100220391

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 100220391
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba el.energie 06/2022 DUD
  • Dátum doručenia: 11.07.2022
  • Celková hodnota: 4 799,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2019/219-4971
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť