Faktúra č. 100220160

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220160
  • Popis fakturovaného plnenia: El.stravovacie poukážky 04/2022
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 4 531,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z20216161_Z zo dňa 06.04.2021
  • Identifikácia objednávky: OB-98/2022/NASES
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB-98/2022/NASES Stravné poukážky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 GGFS s.r.o 47079690 Iné 5 400,00 € 22.03.2022 22.03.2022 Ing. Pavel Karel Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť