Faktúra č. 100220139

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220139
  • Popis fakturovaného plnenia: Školenie finančné
  • Dátum doručenia: 28.03.2022
  • Celková hodnota: 89,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB-81/2022/NASES
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB-81/2022/NASES Školenie - Spracovanie finančných výkazov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 EDOS-PEM s.r.o 36287229 Iné 89,00 € 14.03.2022 17.03.2022 Ing.Pavel Karel Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť