Faktúra č. 100210623

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100210623
  • Popis fakturovaného plnenia: Pramenitá voda a prenájom dávkovačov
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 278,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2018/398-12506, d.č.150-2021/2835-2255
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť