Faktúra č. 100210618

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100210618
  • Popis fakturovaného plnenia: Integrácia a pripojenie krajín EÚ
  • Dátum doručenia: 04.01.2022
  • Celková hodnota: 12 960,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2020/2869-11417
  • Identifikácia objednávky: OB-26/2021/NASES
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB-26/2021/NASES Pripájanie a integrácia členských krajín EÚ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ANASOFT APR, spol. s r. o. 31361552 Iné 12 960,00 € 15.02.2021 17.02.2021 Ing. Pavel Karel generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť