Faktúra č. 100210369

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 100210369
  • Popis fakturovaného plnenia: Pohonné hmoty
  • Dátum doručenia: 06.09.2021
  • Celková hodnota: 446,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 240-2017/378-19903
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť