Faktúra č. 100200527

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100200527
  • Popis fakturovaného plnenia: Pohonné hmoty
  • Dátum doručenia: 07.01.2021
  • Celková hodnota: 411,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 240-2017/378-19903
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť