Faktúra č. 100200340

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100200340
  • Popis fakturovaného plnenia: Pohonné hmoty
  • Dátum doručenia: 04.09.2020
  • Celková hodnota: 182,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 240-2017/378-19903
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť