Faktúra č. 100200319

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100200319
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis tlačiarní
  • Dátum doručenia: 24.08.2020
  • Celková hodnota: 371,38 €
  • Identifikácia zmluvy: 150-2018/52-304
  • Identifikácia objednávky: 126/2020/NASES
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
126/2020/NASES Oprava a servis tlačiarni Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 Iné 371,38 € 31.07.2020 31.07.2020 Jana Gálová štatutárny orgán NASES Objednávka
Tlačiť