Objednávka č. 0-181/2020/NASES

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Pavel Karel
  • Funkcia: Generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Kategória: Iné
  • Číslo objednávky: 0-181/2020/NASES
  • Popis objednaného plnenia: Úhrada poštovného prostredníctvom úveru
  • Dátum vyhotovenia: 21.09.2020
  • Celková hodnota: 2 400,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100200410 Poštové služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 145,85 € 14.10.2020 24.11.2020 Faktúra
100200459 Poštové služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 138,35 € 13.11.2020 03.12.2020 Faktúra
100210010 Poštové služby 12/2020 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 175,05 € 18.01.2021 18.02.2021 Faktúra
100210048 Poštové služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 99,65 € 12.02.2021 22.03.2021 Faktúra
100210092 Poštové služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 244,15 € 12.03.2021 29.03.2021 Faktúra
100210136 Poštové služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 134,45 € 14.04.2021 20.05.2021 Faktúra
Tlačiť