Objednávka č. 2000001915

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Peter Orolín
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2000001915
  • Popis objednaného plnenia: Káva do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik
  • Dátum vyhotovenia: 17.12.2021
  • Celková hodnota: 4 999,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000036/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 504,00 € 18.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000207/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 516,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000227/2022 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 60,00 € 23.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000422/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 432,00 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000632/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 432,00 € 07.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000849/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 216,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001256/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 144,00 € 30.06.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001792/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 216,00 € 28.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002183/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 216,00 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
Tlačiť