KUGLUF, s.r.o.
Informácie
- Názov: KUGLUF, s.r.o.
- IČO: 31318894
- Adresa: Mlynarovicova 28, 851 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100001797/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 840,73 € | 04.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2000001733 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF spol. s r.o. | 31318894 | 4 990,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
3100002337/2018 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 872,45 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
3100000192/2019 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 755,23 € | 13.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
3100000201/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 29,71 € | 18.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
3100000270/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 867,68 € | 04.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
2000001237 | Potraviny do vyčerpania predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF spol. s r.o. | 31318894 | 4 000,00 € | 26.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
3100000551/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 1 081,81 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
3100000739/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 888,18 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
3100000917/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 884,68 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
3100001144/2019 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 765,56 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
3100001296/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 576,67 € | 02.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
3100001576/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 474,34 € | 10.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
2000001374 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF spol. s r.o. | 31318894 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 000,00 € | 16.10.2019 | 22.10.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | ||
3100001698 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 1 158,59 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
3100002096/2019 | Potraviny, 102019, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 1 067,37 € | 12.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
2000001455 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF spol. s r.o. | 31318894 | 5 000,00 € | 31.12.2019 | 03.01.2020 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
3100002304/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 763,63 € | 06.12.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
3100002487/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 833,00 € | 09.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
3100000125/2018 | Potraviny 12018, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KUGLUF, s.r.o. | 31318894 | 942,79 € | 06.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |