Ing. Michal Gogh - Projekt - Market


Informácie
  • Názov: Ing. Michal Gogh - Projekt - Market
  • IČO: 17722608
  • Adresa: Šafárikova 3053/23, 946 03 Kolárovo

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002471/2018 Dodávka rýb, 122017, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 86,40 € 08.01.2018 21.02.2018 Faktúra
2000000468 Dodávka rýb a morských plodov v mesiaci marec 2017, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET 17722608 500,00 € 01.03.2017 07.03.2017 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
3100000223 Dodávka rýb, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 431,64 € 14.02.2017 22.03.2017 Faktúra
3100000225 Dodávka rýb, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 114,92 € 23.02.2017 03.04.2017 Faktúra
3100000246 Dodávka rýb 022017, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 1 439,16 € 27.02.2017 03.04.2017 Faktúra
3100000357 Dodávka rýb 022017, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 620,90 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
3100000355 Dodávka rýb 032017, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 432,00 € 13.03.2017 10.04.2017 Faktúra
3100000566 Dodanie rýb, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 287,76 € 30.03.2017 09.05.2017 Faktúra
3100000563 Dodávka rýb, ÚZKamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 53,76 € 05.04.2017 09.05.2017 Faktúra
3100000462 Dodanie rýb 032017, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 152,64 € 22.03.2017 11.05.2017 Faktúra
3100000574 Dodávka rýb 032017, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 996,00 € 06.04.2017 22.05.2017 Faktúra
3100000644 Ryby 042017, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 162,30 € 19.04.2017 23.05.2017 Faktúra
3100000645 Ryby 042017, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 386,76 € 19.04.2017 23.05.2017 Faktúra
3100000647 Ryby 042017, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 99,00 € 19.04.2017 23.05.2017 Faktúra
3100000801 Ryby, 042017 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 340,56 € 05.05.2017 07.06.2017 Faktúra
3100000707 Ryby 042017, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 147,23 € 12.04.2017 22.06.2017 Faktúra
3100000993 Ryby 052017, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 1 463,14 € 05.06.2017 17.07.2017 Faktúra
3100001014 Dodávka rýb a mors.plodov 052017, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 961,32 € 12.06.2017 17.07.2017 Faktúra
3100001226 Ryby 062017, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 1 596,48 € 06.07.2017 12.08.2017 Faktúra
3100001315 Dodávka rýb, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 17722608 129,23 € 07.07.2017 31.08.2017 Faktúra
1 2 »