Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000493/2022 Tlač pozvánok, obálky, lepenie 430,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 2 105,40 € 24.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000502/2022 Zabezp.ubyt.preds.vl.Španielskeho kráľ.,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Best hotel Propertiers a.s. 35740701 341,70 € 28.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000251/2022 Prekladateľské služby, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METAFORA s. r. o. 35963361 1,00 € 28.02.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000425/2022 Dodanie zabezp.systému na MV3xVampire,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VAM system, s. r. o. 45345139 3,00 € 16.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000454/2022 Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 4,00 € 18.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000452/2022 Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 4,00 € 18.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000453/2022 Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 4,00 € 18.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000450/2022 Kompletné čistenie lapača tukov,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 198,66 € 21.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000456/2022 Ležadlo SPA,poduška na ležadlo, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZANADA, s. r. o. 53060903 433,80 € 21.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000620/2022 Poradenské služby, 02/2022, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 53,00 € 21.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000461/2022 Poskytovanie právnych služieb 01 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 14,00 € 22.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000462/2022 Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 22.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000463/2022 Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 22.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000474/2022 Zabez.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 55,99 € 23.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000475/2022 Potraviny kolon.tovar ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 318,63 € 23.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000476/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,64 € 23.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000477/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,68 € 23.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000478/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,96 € 23.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000479/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 28,78 € 23.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000480/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 9,58 € 23.03.2022 22.04.2022 Faktúra