3100001820/2022 |
Platba zemný plyn, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002053/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002275/2022 |
Platba zem.plyn, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002565/2022 |
Poskyt.užívacích práv na prístup Beck-onlin |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
7 812,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000956/2022 |
Over.štúd.využ.obj.Karáčoniho paláca,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N-ART s.r.o. |
35979755 |
|
7 800,00 € |
23.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002009/2022 |
Reštaur.a kuchyn.elekt.spotrebiče,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
7 557,89 € |
25.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000895/2022 |
Odbor.prehl.vyhr.tech.zar.výťah.05 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
7 466,40 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001060/2022 |
Obaly na minútovky 1000ks,FoldreÚVSR,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
7 458,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2000001972 |
Protokolárne tlačoviny, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
7 458,00 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002371/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 413,01 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1000004475 |
Sezónne odborné prehliadky klimatizačných jednotiek , STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
46153969 |
|
7 402,80 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
3100002512/2022 |
Sezónne odb.prehl.klimaz.jednotiek,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
46153969 |
|
7 402,80 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001906/2022 |
Oprava a údržba MV BL393GN, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 380,28 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000573/2022 |
Tabakové výrobky, potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 266,53 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001308/2022 |
Poskytnutí orávne služby, OPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
7 260,00 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001119/2022 |
Platba elek.energia, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 241,51 € |
07.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004195 |
Oprava bezpečnostnej zábrany na vjazde do objektu ÚV SR, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Unitec holding s. r. o. |
31353371 |
|
7 225,20 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001221/2022 |
Oprava bezpeč.brány vjazd ÚVSR, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
7 225,20 € |
27.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004214 |
Zabezpečenie programu počas MDD v priestoroch Úradu vlády SR v termíne 4. júna 2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KAPL s. r. o. |
50886037 |
|
7 190,04 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001136/2022 |
Zabezp.prog.počas MDD 4.6.2022, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KAPL s. r. o. |
50886037 |
|
7 190,04 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |