Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001781/2022 Dodanie a montáž výst.svet.a akus.zar.,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Carol line spol. s. r. o. 35788445 9 610,20 € 27.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002108/2022 Platba elek.energia, 10/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 9 478,74 € 08.11.2022 22.12.2022 Faktúra
1000004603 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky spojená s technickou úpravou toaliet v priestoroch historickej budovy ÚV SR, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AB enertex, s. r. o. 35806290 9 477,12 € 06.12.2022 16.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000393/2022 Aktualizácie programu ASPI 2022, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 9 468,00 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
1000004611 Zabezpečenie maľovania v priestoroch ÚV SR kancelárie: 308,309,310,311,312 sekretariát GTSU, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 9 358,80 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000879/2022 Platba zemný plyn, 04/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 9 328,75 € 11.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001655/2022 Právne služby, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 9 300,00 € 05.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100002114/2022 Revízie a servis plynových zariadení, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 9 250,00 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
1000004604 Materiálové, technické a priestorové zabezpečenie iterácie aplikácie pre program "Tréneri v škole" - druhé zadanie v zmysle predloženej cenovej ponuky, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského 397865 9 240,00 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002570/2022 Technic.zabez.iterácie Tréneri v škole,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 9 240,00 € 28.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000292/2022 Čistiace a hygien.potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 9 239,63 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001370/2022 Vzdelávanie a sl.spoj.so vzdelávaním,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 9 206,00 € 15.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100002305/2022 Telekom.služby, č.fa.2696059775, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 9 142,55 € 06.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002313/2022 Platba elek.energia, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 9 112,38 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1000004387 Vyhotovenie urbanistického 3D modelu pre potreby architektonickej súťaže návrhov, SE-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ProModel, s. r. o. 36612878 9 108,00 € 17.08.2022 26.08.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000385/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 072,18 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100002024/2022 Reklamné predmety Take away,ÚSVRK NP KS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hauerland, s.r.o. 35777885 9 039,98 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100000601/2022 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 932,28 € 06.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100001868/2022 Platba elek.energia, 09/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 8 908,33 € 07.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002088/2022 Telekom.služby FA č. 2691367850, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 894,55 € 07.11.2022 12.12.2022 Faktúra