3100001781/2022 |
Dodanie a montáž výst.svet.a akus.zar.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Carol line spol. s. r. o. |
35788445 |
|
9 610,20 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002108/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 478,74 € |
08.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004603 |
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky spojená s technickou úpravou toaliet v priestoroch historickej budovy ÚV SR, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, s. r. o. |
35806290 |
|
9 477,12 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000393/2022 |
Aktualizácie programu ASPI 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
9 468,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004611 |
Zabezpečenie maľovania v priestoroch ÚV SR kancelárie: 308,309,310,311,312 sekretariát GTSU, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
9 358,80 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000879/2022 |
Platba zemný plyn, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
9 328,75 € |
11.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001655/2022 |
Právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
9 300,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002114/2022 |
Revízie a servis plynových zariadení, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
9 250,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004604 |
Materiálové, technické a priestorové zabezpečenie iterácie aplikácie pre program "Tréneri v škole" - druhé zadanie v zmysle predloženej cenovej ponuky, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenského |
397865 |
|
9 240,00 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002570/2022 |
Technic.zabez.iterácie Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
9 240,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000292/2022 |
Čistiace a hygien.potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
9 239,63 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001370/2022 |
Vzdelávanie a sl.spoj.so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
9 206,00 € |
15.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002305/2022 |
Telekom.služby, č.fa.2696059775, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
9 142,55 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002313/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 112,38 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1000004387 |
Vyhotovenie urbanistického 3D modelu pre potreby architektonickej súťaže návrhov, SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProModel, s. r. o. |
36612878 |
|
9 108,00 € |
17.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
3100000385/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 072,18 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002024/2022 |
Reklamné predmety Take away,ÚSVRK NP KS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
9 039,98 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000601/2022 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 932,28 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001868/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 908,33 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002088/2022 |
Telekom.služby FA č. 2691367850, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 894,55 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |