3100000324/2022 |
Letenka s prír.batožinou Vienna Zurich,PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Faveo, s. r. o. |
36249254 |
|
395,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000325/2022 |
Operatívny zásah ÚVSR, ÚZ Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 827,24 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000332/2022 |
Diagnostický zásah ÚZ Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000333/2022 |
Laborat.rozbor vzorky vody ÚZ Kamzík, Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
80,77 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000382/2022 |
Telekom.služby, č.fa.2654549692,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 807,59 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000347/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
507,77 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000348/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
24 350,82 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000327/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 03 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000310/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,28 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000311/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,30 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000312/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,45 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000335/2022 |
Hodnota skutoč.odobr.stravy 02 2022,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
22,44 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000328/2022 |
Zabezpeč.ESET licencií 15.2.do14.3.22,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000375/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000376/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000309/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,69 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000391/2022 |
Potraviny,kol.tov.mäso ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
385,11 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000349/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20 657,70 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000291/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7 894,13 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000292/2022 |
Čistiace a hygien.potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
9 239,63 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |