Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000240/2022 Tlač koment.znenia zákona,prístup, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GLOBAL Procurement s. r. o. 43955134 84,00 € 25.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000244/2022 Period.a servis.práce ÚZ Kamzík 02 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 185,86 € 25.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000246/2022 Profylaktická prehliadka, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 311,50 € 25.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000247/2022 Profylaktická prehliadka, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 292,78 € 25.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000255/2022 Ovocie,zelenia,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,57 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000256/2022 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,53 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000257/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,02 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000260/2022 Zverejnenie prac.ponuky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 213,60 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000252/2022 Kontrola požiarnych zariadení, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. 44253516 77,16 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000253/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,77 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000254/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,75 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000262/2022 MEMPHIS RK podpora, eGOV konektor,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2,00 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000264/2022 Revízie a servis plyn.zariadení, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 9,00 € 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000265/2022 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 519,58 € 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000267/2022 Oprava a údržba kosačky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Peripherals spol. s r.o. 31348521 210,00 € 01.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000277/2022 Vodné, stočné, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 783,19 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000271/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 183,50 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000272/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 164,18 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000276/2022 Aktualizácia diagnost.modulov, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 288,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000279/2022 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. 31364764 78,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra