Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000183/2022 Servis a výmena náhradných dielov, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 898,23 € 14.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000184/2022 Mes.poplatok PP internet FA2649883348, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 14.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000189/2022 Analytický nástroj TRANSPAREX Profes.,OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ProWise, a. s. 51871998 3 024,00 € 15.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000190/2022 Servis záhrad.a lesnej techniky Bôrik,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Peripherals spol. s r.o. 31348521 386,60 € 15.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000194/2022 Dotačný systém 02 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000192/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 87,22 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000193/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 75,67 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000191/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 88,95 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000197/2022 Oprava prenos.auto zdvíh.zariad.,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HYDROSERVIS SK s. r. o. 35781441 432,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000196/2022 Kalibrácia 5ks kuchynských váh Bôrik, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LIBRA, s.r.o. 17329469 192,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000198/2022 Skupin.cest.poistenie na rok 2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 700,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000202/2022 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 280,00 € 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000216/2022 Oprava a údržba konvektomatu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 425,23 € 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000225/2022 Zverejnenie prac.ponuky Prac.vl.och.,STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000275/2022 Stavebné práce, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 12 327,16 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000230/2022 Úprava silnoprúdu, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 2,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000235/2022 Úprava silnoprúdu, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 5,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000274/2022 Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 1,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000229/2022 Stavebné úpravy, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 4,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000232/2022 Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 676,90 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra