Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000002028 Pekárenské a cukrárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2023, ÚZ Bystrica Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredná odborná škola 45017000 1 800,00 € 27.12.2022 28.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000002029 Tlač a dodanie brožúry, tlač a dodanie metodickej príručky, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Anwell, s. r. o. 45268193 11 561,30 € 28.12.2022 28.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000000/2022 Odber tepla, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 17 900,00 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000001/2022 Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORSI Slovakia s.r.o. 35836512 4 181,40 € 04.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000003/2022 Platba zemný plyn,01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000004/2022 Platba zemný plyn, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000005/2022 Právny systém Prémium rok 2022, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 10 747,20 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000006/2022 Úrazové poistenie prepr.osôb r.2022,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 2 311,11 € 07.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000007/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 163 052,54 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000008/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 10 622,85 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000009/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 35 867,12 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000010/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 44 807,48 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000012/2022 Zodpoved.za škodu spôs.MV BT717ET,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 156,76 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000013/2022 Servis TKR I.Q, ÚZAgra, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN, a. s. 35680202 177,00 € 12.01.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000014/2022 Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000015/2022 Havarijné poistenie r.2022 2459000209, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 757,33 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000017/2022 Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 1 812,26 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000018/2022 Havarijné poist.MV autobonus,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 492,44 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000020/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 185,72 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000021/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 59,90 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra