Faktúra č. 3100001787

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001787
  • Popis fakturovaného plnenia: Odvápňovacie tablety F054 pre kávov., OPT
  • Dátum doručenia: 03.10.2017
  • Celková hodnota: 403,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000000650
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000000650 Odvápňovacie tablety F054 pre kávovary Krups, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TECHNO SERVIS BRATISLAVA, s. r. o. 31393489 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 403,05 € 19.09.2017 28.09.2017 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť