Faktúra č. 3100001765

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001765
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovacie služby, KVÚV
  • Dátum doručenia: 29.09.2017
  • Celková hodnota: 2 845,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000001339
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000001339 Zabezpečenie ubytovacích služieb v termíne 22.9. - 24. 9. 2017, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária Národnej rady SR 151491 Iné 3 729,00 € 21.09.2017 04.10.2017 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť