Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000492/2022 Mesačná kontrola EPS Bôrik 03 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 25.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000867/2022 Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik máj 2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 09.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001068/2022 Mesačná kontrola EPS 06 2022 Bôrik,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 07.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001392/2022 Vyk. dezin.proti mravcom ÚZ Košice,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 72,00 € 21.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001591/2022 Mesačná kontrola EPS 08/2022, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 19.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001744/2022 Mes.kont.EPS ÚZ Bôrik za 09 2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 19.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002227/2022 Mesačná kont. EPS 11 2022 Bôrik, STS OSB500 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 18.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002387/2022 Mesačná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001784/2022 Spotreba elekt.energie 08 2022,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 72,24 € 28.09.2022 10.11.2022 Faktúra
3100000392/2022 Potraviny,kol.tovar,mäso ÚZ Košice,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,35 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001517/2022 Poskyt.služieb práč. ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 72,59 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100000418/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,78 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000411/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,93 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001538/2022 Provízie, poplatky, 07/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 73,30 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100000695/2022 Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôri Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 73,68 € 21.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001168/2022 Oprava MV BA725XT, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 73,74 € 16.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100000284/2022 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 73,96 € 02.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000121/2022 Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Kamzík, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 73,98 € 07.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000548/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 74,12 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100001072/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 74,63 € 07.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001801/2022 Oprava chladiaceho boxu, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 75,00 € 29.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100000850/2022 Poskyt.služieb práč. ÚZ Košice, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 75,54 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100000193/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 75,67 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100001437/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 76,26 € 27.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001774/2022 Zabezp.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 76,33 € 26.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100002224/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 76,53 € 23.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002536/2022 Povinné zmluv.pois.15.12.22 do 8.3.23,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 76,76 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001214/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 76,95 € 23.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001749/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 77,15 € 20.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100000252/2022 Kontrola požiarnych zariadení, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. 44253516 77,16 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra