Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001910/2022 Laborat.rozbor vzorky vody ÚZ Kamzík,Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Regionálny úrad ver. zdravotníctva 00611051 82,53 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001909/2022 Prepisy audionahrávok Rusovce 09 2022, OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO 46353682 166,53 € 12.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001908/2022 Nájom nebyt.priestorov Michalovce, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. 51342171 348,90 € 12.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001907/2022 Odber tepla, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 799,26 € 12.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001906/2022 Oprava a údržba MV BL393GN, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 7 380,28 € 12.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001905/2022 Diagnostický zásah NS1, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 120,00 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001904/2022 Právne služby august 2022, KPPV ÚPKS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 34 140,00 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001903/2022 Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 105,04 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001902/2022 Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 12,64 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001901/2022 Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 10,31 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001900/2022 Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 18,95 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001899/2022 Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 29,87 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001898/2022 Poplatok za prenáj.zariad.08 a 09 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 13,78 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001897/2022 Provízie, poplatky, 09/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 130,75 € 10.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001896/2022 Vyhot.znal.posud.nehnut.Rusovce, SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ústav stavebnej ekonomiky 36746916 77 040,00 € 10.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001892/2022 Nájomné Park One novemb.2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 167 775,39 € 10.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001890/2022 Nákup kvetinovej výzdoby, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 45,00 € 11.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001889/2022 Vyprac.geometr.plánu na odčl.pozemku,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZEMEMER s. r. o. 44200641 334,00 € 11.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001888/2022 Skupinové cestovné poistenie 09 2022,OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 30,60 € 10.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001887/2022 Oprava MV BAXB068,roč.prehl.,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Martin Gráz - Tramis 40013979 172,80 € 10.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001886/2022 Mesač.pauš.zml.o dielo za 07,08,09 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STOLAMED PLUS, s.r.o. 46892923 1 408,32 € 10.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001885/2022 Nákup techniky a príslušenstva HDD, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 1 200,00 € 06.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001884/2022 Auditorské a poradenské služby, SSaP,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BDO Audit, spol. s r.o. 44455526 21 312,00 € 07.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001883/2022 Platba elek.energia, 09/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 41 135,23 € 10.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001882/2022 Platba elek.energia, 09/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 899,51 € 10.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001881/2022 Mäso, mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 154,46 € 07.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001880/2022 Mäso, mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 373,80 € 07.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001879/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 88,45 € 07.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001878/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 129,16 € 07.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001877/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,34 € 07.10.2022 28.10.2022 Faktúra