3100001910/2022 |
Laborat.rozbor vzorky vody ÚZ Kamzík,Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001909/2022 |
Prepisy audionahrávok Rusovce 09 2022, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO |
46353682 |
|
166,53 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001908/2022 |
Nájom nebyt.priestorov Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001907/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 799,26 € |
12.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001906/2022 |
Oprava a údržba MV BL393GN, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 380,28 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001905/2022 |
Diagnostický zásah NS1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001904/2022 |
Právne služby august 2022, KPPV ÚPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
34 140,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001903/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
105,04 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001902/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
12,64 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001901/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
10,31 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001900/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
18,95 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001899/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
29,87 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001898/2022 |
Poplatok za prenáj.zariad.08 a 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
13,78 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001897/2022 |
Provízie, poplatky, 09/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
130,75 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001896/2022 |
Vyhot.znal.posud.nehnut.Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav stavebnej ekonomiky |
36746916 |
|
77 040,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001892/2022 |
Nájomné Park One novemb.2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001890/2022 |
Nákup kvetinovej výzdoby, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001889/2022 |
Vyprac.geometr.plánu na odčl.pozemku,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZEMEMER s. r. o. |
44200641 |
|
334,00 € |
11.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001888/2022 |
Skupinové cestovné poistenie 09 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
30,60 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001887/2022 |
Oprava MV BAXB068,roč.prehl.,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Gráz - Tramis |
40013979 |
|
172,80 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001886/2022 |
Mesač.pauš.zml.o dielo za 07,08,09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STOLAMED PLUS, s.r.o. |
46892923 |
|
1 408,32 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001885/2022 |
Nákup techniky a príslušenstva HDD, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Top Soft BSB, s.r.o. |
36301001 |
|
1 200,00 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001884/2022 |
Auditorské a poradenské služby, SSaP,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
21 312,00 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001883/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
41 135,23 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001882/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 899,51 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001881/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
154,46 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001880/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
373,80 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001879/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,45 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001878/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
129,16 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001877/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,34 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |